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来自:股票

内部审计工具的使用场景?
合规检查:检查系统和业务操作是否符合内部政策和外部监管要求风险评估:评估系统和业务流程中的风险点交易审计:审计交易记录,确保交易合规性和准确性权限审计:检查用户权限分配是否合理,是否存...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 09:21 极速回答

来自:股票

科创板企业的内部审计制度如何建立?
您好,内部审计制度建立:设立独立的内部审计部门,配备专业的审计人员,明确内部审计的职责和权限,制定审计计划和流程,对公司财务收支、内部控制、经营管理等进行定期审计和监督。

1个回答 1次浏览 2025-04-30 10:31 极速回答

来自:股票

主板上市公司外部审计机构对内部控制的审计要求是怎样的?​
外部审计机构对内部控制审计要求:需对公司内部控制的有效性进行审计,出具内部控制审计报告。

1个回答 1次浏览 2025-05-01 13:25 极速回答

来自:股票

创业板公司的内部审计制度是怎样的?
职能定位:创业板公司内部审计更侧重创新业务风险控制(如研发项目预算执行、专利价值管理)和快速响应机制,而非传统合规检查。技术应用:多数企业已引入数据分析工具(如ERP系统审计模块),对...

1个回答 1次浏览 2025-05-15 23:01 极速回答

来自:股票

新三板企业的内部审计工作如何开展?​
内部审计工作定期开展,对财务等进行审计监督。

1个回答 1次浏览 2025-05-14 18:39 极速回答

来自:股票

主板上市公司内部审计部门的职责和权限有哪些?​
内部审计部门职责和权限:职责包括对公司财务收支、经济活动等进行审计监督;权限包括有权查阅相关文件资料、有权参加相关会议等。

1个回答 1次浏览 2025-05-01 13:25 极速回答

来自:股票

证券公司的内部审计工作重点审查哪些内容?​
财务收支审计:审查公司财务收支的真实性、合法性和效益性,检查财务报表数据是否准确,会计核算是否符合会计准则和相关规定;审查各项收入的确认和计量是否合规,成本费用的支出是否合理,有无虚报...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 09:33 极速回答

来自:基金

基金公司的内部审计主要审查哪些方面?对规范运作有何意义?​
审查方面:财务审计,检查公司财务收支的真实性、合法性和准确性,包括基金资产的估值、核算,费用的计提和支付等;业务审计,对投资业务、销售业务、运营业务等进行审查,检查业务流程是否合规,是...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 09:24 极速回答

来自:期货、金融期货

金融机构内部审计工作中遇到的困难及解决措施?
当前内部审计的问题思想上重视不够内部审计工作虽然开展了多年,但由于人们在思想上认识还不够深入,尤其是大多数企业领导不重视,认为内部审计工作与企业取得经济效益没有直接的关系,可有可无。部分企业领导...

3个回答 796次浏览 2018-07-17 16:00 极速回答

来自:股票

公司的审计机构信誉和审计质量如何?审计意见对公司有何影响?​
信誉和质量评估:评估审计机构的信誉可以考虑其行业声誉、历史审计记录、专业人员素质等因素。审计质量则体现在审计工作的规范性、准确性、独立性等方面,高质量的审计能够发现公司财务报表中的问题...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 23:51 极速回答

来自:股票

税务审计的重点和难点有哪些?
重点:收入确认合规性、成本费用真实性、税收优惠适用性;难点:历史税务问题追溯(如隐匿收入、虚开发票)、关联交易定价公允性。

1个回答 1次浏览 2025-06-05 18:12 极速回答

来自:股票

怎么审计财务报表?
审计财务报表的目的是检查财务报表是否存在重大的错报和漏报,其主要内容:1、确定资产的存在性,如银行存款和应收账款需要通过函证方式进行确认,存货、固定资产和现金需要盘点或抽查盘...

1个回答 1次浏览 2022-12-26 18:13 极速回答

来自:股票

公司在分红前进行的财务审计对分红决策有什么作用,审计结果会影响分红吗?
审计可核实公司财务状况和盈利真实性,为分红决策提供依据,若审计发现问题,会影响分红方案。

1个回答 1次浏览 2025-06-16 15:04 极速回答

来自:其他

出具审计报告怎么收费
你好,这个每家律师事务所收取的费用肯定是一样的,但是权威的律所肯定要贵一些。

25个回答 2265次浏览 2018-06-07 12:20 极速回答

来自:股票

企业发债需要提交审计报告吗?有何要求?
您好,企业发债需要提交审计报告,一般要求是经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近三年财务报告,报告需符合会计准则和相关审计准则要求。

1个回答 1次浏览 2025-07-02 15:47 极速回答

来自:股票

审计意见类型对ST投资的影响?​
审计意见类型对ST投资的影响是非标意见风险高。

1个回答 1次浏览 2025-05-29 21:30 极速回答

来自:股票

什么是"非标审计意见"?对股票影响有多大?
非标审计意见是指会计师事务所对上市公司财务报表出具了非标准的审计意见,主要包括保留意见、否定意见和无法表示意见三种类型。这通常意味着审计机构在审计过程中发现了财务报表存在重大错报、信息...

1个回答 1次浏览 2025-04-28 14:35 极速回答

来自:股票

分红资金的使用是否需要接受审计?
您好,分红资金来源(未分配利润)需经审计,确保合规性,资金使用由公司自主决定。私信我继续了解

1个回答 1次浏览 2025-04-27 14:05 极速回答

来自:股票

审计报告类型对退市有什么影响?
您好,审计报告类型反映了注册会计师对公司财务报表的审计意见。如果被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,说明公司财务报表存在重大问题,可能会触发财务类退市风险警示。若连续两年被出具此类...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 22:38 极速回答

来自:股票

新股民想咨询一下啥是审计报告?
简单来说,审计报告是由会计师事务所的注册会计师对公司年度或者季度的财务报表是否按照规定编制并按照公允反映的书面证明文件,是反映公司及其他机构(企业、机关单位等)真实财务报表的...

2个回答 178次浏览 2021-09-09 12:01 极速回答

来自:其它

公司上市法人控股股东是否需要审计?
你好,国务院国资委副主任李伟不久前透露,作为国资委管理央企上市公司的一个载体,国有资产管理公司年内成立大有可能。笔者认为,李伟所言的国有资产管理公司,实际具有国有资产投资公司的性质。

7个回答 847次浏览 2017-08-31 11:50 极速回答

来自:股票

财报中的“审计意见”有哪几种类型?不同审计意见对企业意味着什么?​
审计意见主要有标准无保留意见、带强调事项段的无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见。标准无保留意见表示财报在所有重大方面按照适用的会计准则编制,公允反映企业财务状况和经营成果,说...

1个回答 1次浏览 2025-05-26 00:02 极速回答

来自:外汇、外汇平台

外汇平台是否定期进行外部审计,并公布审计报告以增加透明度?
您好!1,外汇平台的外部审计实践,:外汇平台进行外部审计是为了确保其财务报告的准确性和遵守相关监管机构的规定。外部审计由独立的第三方会计师事务所执行,以提供客观的意见,增强平台的透明度...

1个回答 1次浏览 2024-09-18 16:13 极速回答

来自:其他

内部止付如何处理呢?.?

0个回答 0次浏览 2023-03-01 20:48 极速回答

来自:期货

期权交易的算法版本控制及审计规则?
算法版本需存档记录,每次更新需通过内部审计和合规审查;审计留痕需保存至少5年,以备监管检查。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:26 极速回答

来自:股票

算法交易的版本控制规则和审计要求?
版本控制:记录算法迭代历史,保留各版本代码及回测结果,便于监管审计。审计要求:定期提交算法逻辑、参数设置、交易记录至监管机构,确保符合反操纵规则。

1个回答 1次浏览 2025-06-03 08:49 极速回答

来自:股票

合规审计的流程和文档要求?
审计计划:制定年度审计计划,确定审计范围和重点审计准备:收集相关文档和数据,准备审计工具和清单系统评估:评估QMT系统的合规性,包括功能实现、配置和操作数据验证:验证交易数据、用户数据...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 09:09 极速回答

来自:股票

交易日志的审计功能有什么作用?
记录所有交易活动,满足监管要求追踪交易执行路径,分析问题根源评估策略执行效果识别潜在的违规行为支持事后分析与回测验证满足内部合规审查需求

1个回答 1次浏览 2025-05-21 01:11 极速回答

来自:股票

大宗交易的合规审计要点有哪些?
您好,交易对手方关系核查资金来源合法性减持披露合规性价格公允性评估点我头像继续咨询更多

1个回答 1次浏览 2025-04-25 21:13 极速回答

来自:期货

期货公司的财务审计费用是什么?
您好!期货公司的财务审计费用通常是指公司为进行财务报表审计而支付给外部独立审计师事务所的费用。审计费用的具体金额取决于多个因素,包括但不限于以下内容: 1.公司规模和复杂性:规模较大、...

1个回答 1次浏览 2023-12-11 17:22 极速回答

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