内部审计
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合规检查:检查系统和业务操作是否符合内部政策和外部监管要求
风险评估:评估系统和业务流程中的风险点
交易审计:审计交易记录,确保交易合规性和准确性
权限审计:检查用户权限分配是否合理,是否存在越权操作系统
日志分析:分析系统日志,发现异常行为和潜在安全威胁数据
质量检查:检查数据的完整性、准确性和一致性
业务流程审计:评估业务流程的效率和合规性
系统变更审计:审计系统变更记录,确保变更合规和可控
绩效评估:评估系统和业务的绩效指标
应急响应验证:验证应急响应计划的有效性和可操作性
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